兆聯實業因應申請上市作業需求,取得簽證會計師內控專審報告
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6944)兆聯實業-因應本公司上市申請需求,委託簽證會計師出具「內部控制制度審查確信報告」
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/12/12 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/10/01~113/09/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/12/12 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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