大東電因應申請上市作業需求,取得會計師內部控制制度專案審查報告
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1623)大東電-公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/12/12 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/10/01~113/09/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/12/12 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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